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深圳市南山区第二实验学校2019年度部门决算

信息来源:南山第二实验学校 信息提供日期:2021-03-12 【字体: 视力保护色:

 

附件2.1

深圳市南山区第二实验学校2019年度部门决算

 

目录

一、深圳市南山区第二实验学校概况

      (一)部门职责

      (二)机构设置

    二、深圳市南山区第二实验学校2019年度部门决算表

    三、深圳市南山区第二实验学校2019年度部门决算情况说明

    四、名词解释

 


一、深圳市南山区第二实验学校概况

      (一)部门职责

深圳市南山区第二实验学校是一所九年一贯制义务教育的全日制公办教育机构。其宗旨是“实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展。”业务范围为初中、小学学历教育。

 

      (二)机构设置

深圳市南山区第二实验学校内部机构设置情况:校长 1 人,书记 1 人,副校长 1 人,下设校长室、 总务处、中学部、小学部。人员编制:全额编 143 人,核定专项员额编 6 名(小学 3 人,中学 3 人)空编人员 33 人。编制内实有人数 110。学生人数 2099 人,其 中小学生 1356 人,班级 31 个班。中学生 743,班级 18 个班。公务用车情况:车辆 2 台,定编 2 台。


二、深圳市南山区第二实验学校2019年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:深圳市南山区第二实验学校

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,793.14

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

20.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

9,384.15

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

464.60

七、文化旅游体育与传媒支出

35

4.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

80.44

 

9

 

九、卫生健康支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

692.11

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

3.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

10,280.75

本年支出合计

52

10,163.70

         用事业基金弥补收支差额

25

0.00

                结余分配

53

0.00

         年初结转和结余

26

141.82

                年末结转和结余

54

258.87

 

27

 

 

55

 

总计

28

10,422.57

总计

56

10,422.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

             

 


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

部门:深圳市南山区第二实验学校

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 
   

栏次

1

2

3

4

5

6

7

   

合计

10,280.75

9,796.14

0.00

20.00

0.00

0.00

464.60

   

205

教育支出

9,492.14

9,007.53

0.00

20.00

0.00

0.00

464.60

   

20501

教育管理事务

80.85

80.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

2050199

  其他教育管理事务支出

80.85

80.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

20502

普通教育

8,670.83

8,186.23

0.00

20.00

0.00

0.00

464.60

   

2050203

  初中教育

8,670.83

8,186.23

0.00

20.00

0.00

0.00

464.60

   

20509

教育费附加安排的支出

740.45

740.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

2050999

  其他教育费附加安排的支出

740.45

740.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

207

文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

20799

其他文化体育与传媒支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

2079902

  宣传文化发展专项支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

208

社会保障和就业支出

82.78

82.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

20805

行政事业单位离退休

82.78

82.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

2080502

  事业单位离退休

82.78

82.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

221

住房保障支出

698.83

698.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

22102

住房改革支出

698.83

698.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

2210203

  购房补贴

698.83

698.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

229

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

22960

彩票公益金安排的支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

   

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:深圳市南山区第二实验学校

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 
   

栏次

1

2

3

4

5

6

   

合计

10,163.70

7,377.95

2,785.75

0.00

0.00

0.00

   

205

教育支出

9,384.15

6,605.40

2,778.75

0.00

0.00

0.00

   

20501

教育管理事务

80.85

0.00

80.85

0.00

0.00

0.00

   

2050199

  其他教育管理事务支出

80.85

0.00

80.85

0.00

0.00

0.00

   

20502

普通教育

8,563.45

6,605.40

1,958.05

0.00

0.00

0.00

   

2050203

  初中教育

8,563.45

6,605.40

1,958.05

0.00

0.00

0.00

   

20509

教育费附加安排的支出

739.85

0.00

739.85

0.00

0.00

0.00

   

2050999

  其他教育费附加安排的支出

739.85

0.00

739.85

0.00

0.00

0.00

   

207

文化旅游体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

   

20799

其他文化体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

   

2079902

  宣传文化发展专项支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

   

208

社会保障和就业支出

80.44

80.44

0.00

0.00

0.00

0.00

   

20805

行政事业单位离退休

80.44

80.44

0.00

0.00

0.00

0.00

   

2080502

  事业单位离退休

80.44

80.44

0.00

0.00

0.00

0.00

   

221

住房保障支出

692.11

692.11

0.00

0.00

0.00

0.00

   

22102

住房改革支出

692.11

692.11

0.00

0.00

0.00

0.00

   

2210203

  购房补贴

692.11

692.11

0.00

0.00

0.00

0.00

   

229

其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

   

22960

彩票公益金安排的支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

   

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

   

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

   

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

9,793.14

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

8,997.36

8,997.36

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

4.00

4.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

80.44

80.44

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

692.11

692.11

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

3.00

0.00

3.00

 

 

23

 

 

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

9,796.14

本年支出合计

53

9,776.91

9,773.91

3.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

7.97

年末财政拨款结转和结余

54

27.21

27.21

0.00

 

 一、一般公共预算财政拨款

26

7.97

 

55

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

9,804.12

总计

58

9,804.12

9,801.12

3.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                   

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

部门:深圳市南山区第二实验学校

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 

 
   
   

栏次

1

2

3

   

合计

9,773.91

7,377.95

2,395.96

   

205

教育支出

8,997.36

6,605.40

2,391.96

   

20501

教育管理事务

80.85

0.00

80.85

   

2050199

  其他教育管理事务支出

80.85

0.00

80.85

   

20502

普通教育

8,176.66

6,605.40

1,571.26

   

2050203

  初中教育

8,176.66

6,605.40

1,571.26

   

20509

教育费附加安排的支出

739.85

0.00

739.85

   

2050999

  其他教育费附加安排的支出

739.85

0.00

739.85

   

207

文化旅游体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

   

20799

其他文化体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

   

2079902

  宣传文化发展专项支出

4.00

0.00

4.00

   

208

社会保障和就业支出

80.44

80.44

0.00

   

20805

行政事业单位离退休

80.44

80.44

0.00

   

2080502

  事业单位离退休

80.44

80.44

0.00

   

221

住房保障支出

692.11

692.11

0.00

   

22102

住房改革支出

692.11

692.11

0.00

   

2210203

  购房补贴

692.11

692.11

0.00

   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:深圳市南山区第二实验学校

           

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,632.69

302

商品和服务支出

315.27

307

债务利息及费用支出

0.00 

30101

  基本工资

862.79

30201

  办公费

35.96

30701

  国内债务付息

0.00 

30102

  津贴补贴

2,822.41

30202

  印刷费

0.76

30702

  国外债务付息

0.00 

30103

  奖金

51.78

30203

  咨询费

0.00 

310

资本性支出

0.31

30106

  伙食补助费

0.00 

30204

  手续费

0.02

31001

  房屋建筑物购建

0.00 

30107

  绩效工资

552.21

30205

  水费

16.55

31002

  办公设备购置

0.31

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

341.33

30206

  电费

56.78

31003

  专用设备购置

0.00 

30109

  职业年金缴费

188.83

30207

  邮电费

2.78

31005

  基础设施建设

0.00 

30110

  职工基本医疗保险缴费

263.73

30208

  取暖费

0.00 

31006

  大型修缮

0.00 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00 

30209

  物业管理费

20.62

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00 

30112

  其他社会保障缴费

11.16

30211

  差旅费

3.13

31008

  物资储备

0.00 

30113

  住房公积金

458.52

30212

  因公出国(境)费用

0.00 

31009

  土地补偿

0.00 

30114

  医疗费

0.00 

30213

  维修(护)费

13.53

31010

  安置补助

0.00 

30199

  其他工资福利支出

79.94

30214

  租赁费

1.43

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00 

303

对个人和家庭的补助

1,429.68

30215

  会议费

0.00 

31012

  拆迁补偿

0.00 

30301

  离休费

0.00 

30216

  培训费

3.43

31013

  公务用车购置

0.00 

30302

  退休费

74.99

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

0.00 

30303

  退职(役)费

0.00 

30218

  专用材料费

4.06

31021

  文物和陈列品购置

0.00 

30304

  抚恤金

0.00 

30224

  被装购置费

0.00 

31022

  无形资产购置

0.00 

30305

  生活补助

0.00 

30225

  专用燃料费

0.00 

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.20

30226

  劳务费

31.30

399

其他支出

0.00 

30307

  医疗费补助

5.45

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00 

30228

  工会经费

29.22

39907

  国家赔偿费用支出

0.00 

30309

  奖励金

1,349.04

30229

  福利费

1.14

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00 

30310

  个人农业生产补贴

0.00 

30231

  公务用车运行维护费

7.50

39999

  其他支出

0.00 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.09

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

86.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

7,062.37

公用经费合计

315.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:深圳市南山区第二实验学校

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

7.50

0.00

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

部门:深圳市南山区第二实验学校

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 

 
   
   

栏次

1

2

3

4

5

6

   

合计

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

   

229

其他支出

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

   

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

   

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

   

 

三、深圳市南山区第二实验学校2019年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入决算数为 10,422.57万元。其中:本年收入合计决算数 10,280.75 万元(财政拨款 收入 9,793.14 万元,政府性基金财政拨款收入 3.00 万元,事业收入 20.00 万元,其他收入 464.60 万元), 年初结转和结余决算数 141.82 万元。

2019年支出决算数为 10,422.57 万元。其中:教育支出 9,384.15 万元,文化体育与传媒支出 4.00 万元,社会保障和就业支出 80.44 万元,住房保障支出 692.11 万元,其他支出 3.00 万元。年末结转和结余 258.87 万元。收支平衡。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度收入 10,280.75万元,比上年决算数增加 1,998.84 万元,增加 24.14%

其中:

财政拨款收入 9,793.14 万元,比上年决算数增加 1,858.88 万元,增加 23.43%

事业收入 20 万元,比上年决算数增加 0 万元,增加 0%

其他收入 464.60万元。比上年决算数增加 136.95 万元,增加 41.80%

(三) 支出决算情况说明

2019 年支出决算 9,773.91 8,333.48 万元,比上年决算数增加 1440.43 万元,增加 17.28%

其中:

基本支出 7,377.95 6,012.20 万元,比上年决算数增加 1,365.75 万元,增加 22.72%

项目支出 2,395.96 2,321.28 万元,比上年决算数增加 74.68 万元,增加 3.22%

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入决算数为 9,804.12 万元。

其中:

本年收入合计决算数 9,796.14 万元,年初结转和结余决算数 7.97 万元。

2019 年财政拨款支出决算数 9,804.12 万元。

其中:

教育支出 8,997.36 万元,文化体育与传媒支出 4 万元,社会保障和就业支出 80.44 万元,住房保障支出 692.11 万元, 其他支出 3.00 万元,年末结转和结余 27.21 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 9,773.91 万元。其中:基本支出 7,377.95 万元, 项目支出 2,395.96 万元。主要支出项目有:教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费、设备购置费、维修维护经费、助学金、教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教 学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助、预算备用金、购买服务生均经费、班主任工作经费、四点半活动经费、场馆开放经费、文体专项经费、学校特色经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,377.95 万元,其中人员经费支出 7,062.37 万元,按支出经济分类划分:工资福利支出 5,632.69 万元,对个人和家庭的补助 1,429.68 万元。公用经费 315.58 万元,按支出经济分类划分:商品和服务支出 315.27 万元,资本性支出 0.31 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.公务用车购置及运行费。实有公务用车 2 辆,2019 年度公务用车购置费实际支出 0元,与去年相同,无公务用车购置费支出。公务用车运行费实际支出7.05万元,较上年8.00万元相比,减少 0.07 万元,原因是单位厉行节约,压缩公车运行维护费;较年初预算 8.00 万元减少支出0.50万元。

2.公务接待费。公务接待费实际支出 0 万元,与上年持平,较年初预算 0.00 万元相比持平,原因是严格执行中央和省市有关规定,厉行节约,严控接待标准和接待人数。

3.因公出国(境)费。因公出国境实际支出 0 万元,与上年持平,较年初预算 0 万元相比,支出 平衡。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南山区第二实验学校 2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 3.00 万元,本年支出 3.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

(九)预算绩效情况说明

1.一般公共预算绩效自评结果

一是2019年度项目支出绩效自评。

本部门结合项目预算执行和绩效完成情况,对“场馆开放经费”等1个项目开展绩效自评,共涉及财政资金20.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.83%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。(具体各项目绩效情况自评表,详见附件《2019年项目支出绩效自评表》)

 

(十)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明:本部门 2019年度机关运行经费支出 315.58 万元,比年初预算数减少7.01万元,降低2.17%。主要原因是:单位厉行节约

2.政府采购支出情况说明。

本部门 2019年度政府采购支出总额 1453.13万元,其中:政府采购货物支出 489.1 万元、政府采购工程支出 90.68 万元、政府采购服务支出 873.36 万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%

3.国有资产占用情况说明。

截至 2019 12  31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要用途为:主要用于学校开展教学活动用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

4.部门需要说明的其他特殊事项。

 


四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在财政拨款收入事业收入经营 收入 外取得的收入。 主要是按规定使用的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目 已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余:本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要 延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费(包括基本工资、津 贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.三公经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培 训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、 燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费。